按照公司党委会要求,审计中心将开展公司2023年高边际亏损业务专项审计和2023年受到行政处罚机构专项审计。为确保审计质量,审计中心持续推进创建研究型审计,在项目审前准备阶段,组织部门骨干人员开展了深入的审前调查和研究,了解公司关于业务管理和被审计单位的基本情况,收集关联数据,根据调查和研究情况编写审计方案,合理分配审计资源,确定审计对象及重点,选取适当的审计程序和方法,以确保审计项目的有效性。
围绕推动公司高质量发展这一中心工作,审计中心持续优化高管人员经济责任审计方案,培训内容从公司经营的重点、管理的痛点、热议的焦点等三方面展开,结合审计案例,对如何围绕公司高质量发展要求,深入开展经济责任审计检查及提高审计报告质量等方面为审计人员“蓄能”“充电”。
2024年,审计中心将持续推进审计工作转型,践行形式为实质服务,切实落实推动研究型审计,以高质量审计助推公司高质量发展。