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公司要闻
审计中心召开2023年工作总结暨2024年工作会
时间: 2024-03-04   
   2024年2月22日,公司审计中心召开2023年工作总结暨2024年工作会。公司党委书记、董事长常磊,审计责任人郑瑞娟、审计中心全体人员参加本次会议。
   会上,常磊同志对审计中心2023年取得的成绩表示肯定,2023年审计中心围绕公司发展,开展多个重点领域专项审计项目,发现公司长期以来存在的一些突出的合规问题和重大风险隐患,发挥了审计监督职责,体现了审计价值,审计工作也因此得到公司党委的肯定,荣获公司优秀部门称号。针对2024年的审计工作,常磊同志提出五点工作要求:一要坚持党的领导,不断提高审计工作的政治站位。审计中心要在公司党委的领导下,围绕公司高质量发展要求开展审计检查工作,严格落实公司党委的部署安排,严格执行重大事项报告制度,确保审计工作的目标和重点始终服务于公司党委的中心任务。二要深刻认识到公司的合规形势,坚持应审尽审,敢审敢严。面对公司频发的合规问题和严峻的监管形势,要求审计中心要主动履职担当,推动审计监督全面覆盖,做到应审尽审,同时,审计工作要坚持敢审敢严,把问题查深查透,向公司党委原原本本报告审计发现的问题,提出切实可行的审计建议,促进公司制度机制完善。三要持续加强审计队伍建设,提高审计工作质量。要求审计人员要苦练内功,打造一支政治过硬、本领过硬的审计队伍,做好审计项目的审前研究、审中控制和审后评估工作,对审计问题要深入剖析根源,从制度机制上提出审计建议,持续加大问责力度,推进审计整改转化为公司治理效能。四要持续做好监督协同工作,与纪检监察、巡察等其他监督力量形成监督合力。审计中心要严格落实公司监督协同工作办法的要求,认真履行审计中心在信息沟通,线索移送、措施配合、成果运用和责任追究等各项工作职责,凝聚监督合力,提升公司整体监督质效。五是要努力提升审计工作的质效。审计工作的视角要不断拓展,要从深层次去思考,要为公司完善制度机制服务,提高主动发现问题的能力和提出解决方案的能力,进一步强化审计结果的应用。
   郑瑞娟同志代表审计中心做了表态发言,衷心感谢公司党委对审计中心工作的支持及肯定,并从内审地位、审计人员的要求、高质量审计的要求等方面进行了培训,对2024年审计工作提出了要求。审计中心部门中层及各项目组长汇报了2024年的工作思路和工作重点。
   2024年,审计中心将在公司党委的坚强领导下,全体审计人员不断强化全局意识、大局意识,更好的履职尽责,应审尽审、敢审敢严,统筹抓好揭示问题与审计整改的上下篇文章,加强专业能力建设和廉政建设,做到“有为才有位”,无愧于公司优秀部门称号,用高质量审计保驾护航公司高质量发展。
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